Bestedingsplan armoede
Ons armoedebeleid richt zich vooral op ondersteuning en preventie. Dit doen we door inwoners te informeren en door inwoners met financiële problemen snel ondersteuning te geven. Belangrijke onderdelen van deze activiteit zijn:
|
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||
inhuur | 0,2 | -0,2 | |||
subsidie | 1,9 | 2,0 | -0,1 | ||
uitkeringen | 0,3 | -0,3 | |||
inkoop | 0,7 | 0,2 | 0,5 | ||
subsidieontvangst | 1,4 | 1,6 | 0,2 | ||
bestemde reserve | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 2,9 | 1,5 | 2,9 | 1,6 | 0,1 |
Voor de ontwikkeling van de stadspas is € 0,3 miljoen aan uitgaven begroot. Er is maar € 0,1 miljoen uitgegeven doordat alleen de zomereditie is uitgebracht. Hierdoor wordt er geen geld uit de reserve bestaanszekerheid gehaald ( € 0,1 miljoen begroot). Er blijft € 0,1 miljoen resultaat over. Dit geld wordt via de eerste kwartaalrapportage 2026 doorgeschoven naar 2026.
Hogere baten en lasten Nationaal Fonds Kinderhulp (neutraal)
Er is € 0,16 miljoen ontvangen vanuit het Nationaal Fonds Kinderhulp voor verstrekkingen en hulp aan minima. Dit gaat bijvoorbeeld om bijles, kinderfietsplan, laptops, kledingbonnen etc. De lasten en baten hiervan waren niet begroot. Dit heeft geen impact op het resultaat.
